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財務(wù)年度工作計劃模板匯總七篇( 六 )


財務(wù)年度工作計劃 篇6 新年伊始 , 結(jié)合當(dāng)前形勢 , 制訂今年工作計劃:
一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)保總量恒定)的情況下 , 財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要 , 我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu) , 以去年為例 , 這些指純業(yè)務(wù)比例 , 藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35% , 而藥品收入成本占74% , 另加上交藥品收入的5% , 共計79% , 而醫(yī)療收入成本占10% , 且全年計提超勞務(wù)都在這一塊 , 由此得出1% , 即37 。 1萬 , 如是增醫(yī)療收入1% , 成本僅3 。 71萬 , 贏利7 。 8萬 , 兩者相差25 。 6萬 , 同樣以去年為例 , 藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74% , 去年一季度是比較正常的 , 二季度為非典期 , 三季度過渡期 , 四季度追醫(yī)保數(shù) , 因此二、三、四季度均列為不正常 , 因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的 , 我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例 , 我希望在比例結(jié)構(gòu)達到目標(biāo)時 , 每月能超計劃數(shù)5% , 這樣今年預(yù)計超180萬左右 , 在最后兩個月適當(dāng)控制藥品處方 , 此時 , 醫(yī)、藥比例將更佳 , 而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài) , 醫(yī)、藥比例希望達31:69 , 此時將貢獻利潤100左右 , 我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo) , 借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實現(xiàn)之 。
二、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施 , 真正改革到誰的頭上 , 各種思想都會涌現(xiàn) , 發(fā)牢騷也是難免的 , 我作為財務(wù)組長 , 應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作 , 受點氣 , 委屈點是正常的 , 權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻 。
1、進中心人員有顧慮 , 怕經(jīng)濟上吃虧 , 財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo) , 把改革意義講透 , 主要是已有人員編制不動 , 改革是引入機制 , 并非侵害他們的利益 。
2、人員進入中心之后 , 會出現(xiàn)管理上的銜接問題 , 我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò) , 同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能 , 傾聽他們的意見 , 配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作 , 在工作過程中 , 發(fā)現(xiàn)問題 , 隨時解決 , 并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報 , 財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo) , 使這一工作平穩(wěn)過渡 。
三、去年 , 我院治療項目電腦化管理 , 基本鋪開 , 再院本部、川北兩大塊都實施 , 且運行效果不錯 , 完全達到了物價局提出的明細(xì)化要求 , 我們采取的是先在院本部開展 , 在運行中發(fā)現(xiàn)問題 , 隨時解決[本文由網(wǎng)站 。 收集整理] , 逐步鞏固、熟練 , 再在川北實施 , 逐個展開 , 穩(wěn)步推進 , 今年同樣采取這一方法 , 預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣 , 推進一個 , 成熟一個 , 預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理 。
四、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量 , 雖然 , 以后在實施中偏離較大 , 應(yīng)了古俗言“人算不如天算” , 主要是不可抗力的“非典”事件影響 , 在最后一季度中 , 準(zhǔn)備抓回計劃量的 , 醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負(fù)10%的政策 , 干擾了計劃的實施 , 但通過年初制訂這一計劃 , 大致上能做到胸中有數(shù) , 而不是無軌電車 , 開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量 , 一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量 , 我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下 , 制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量 , 做到胸中有數(shù) 。

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