1 , 大連國稅網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)中的年度報表在哪打印 年度申報是匯算清繳 , 你網(wǎng)報程序里還沒有顯示出來 , 那是因為還沒有開始申報 , 企業(yè)所得稅年報一般要到第二年二三月份才開始的 , 現(xiàn)在還先按照預(yù)繳的形式申報的

2 , 遼寧省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報系統(tǒng)的初始密碼是什么網(wǎng)上申報的用戶名是7位地稅代碼 , 不是納稅識別號 。密碼是默認(rèn)的123456.如果登陸不上可以聯(lián)系你的專管員 , 或者打電話問信息科讓他們幫你調(diào)下 。【大連市國稅局網(wǎng)上申報,大連國稅網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)中的年度報表在哪打印】

3 , 大連國家稅務(wù)局網(wǎng)上申報中的附報資料表如何填寫依據(jù)是什么你說的是增值稅申報表的附表吧?附表一個填寫銷項發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額 , 一個填寫進(jìn)項發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額 , 若有收到運輸發(fā)票 , 認(rèn)證后也要填到此表中的相應(yīng)欄目呵呵 , 這應(yīng)該是你沒說清楚或他們沒聽清楚造成 , 因為有些企業(yè)的季度報(企業(yè)所得稅)是在地稅局申報 , 有些企業(yè)是在國稅局申報 , 如果你確認(rèn)你們企業(yè)所得稅是國稅局管轄申報的 , 上季度忘記申報也不要緊 , 你只要如實填報上季度報表后再填報本季度就行了 , 但如果你們企業(yè)上季度有盈利需要交企業(yè)所得稅的情況 , 不能在網(wǎng)上直接申報 , 得填寫報表拿到國稅大廳辦理申報扣稅及相應(yīng)滯納金 , 如果本季度報表做好也一并由大廳幫你申報即可 。

4 , 網(wǎng)上報稅如何操作 要網(wǎng)上報稅,需要到國稅簽一個扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國稅一份. 申報的話: 1. www.dl-n-tax.gov.cn 2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報",點擊進(jìn)入 3.填上稅號,密碼,校驗友,然后登錄(初始密碼好像是6個8) 4.點擊"網(wǎng)上申報" 5.可能這時候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財務(wù)報表,扣款,申報查詢.就是在這個頁面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報. 進(jìn)國稅局主頁 , 輸入你的稅號和密碼 , 點擊登陸 , 進(jìn)入后點擊網(wǎng)上申報 , 點擊增值稅一般納稅人 , 接著填報表就OK了 , 順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、檢查無誤后點擊全申報!每季度不要忘記填所得稅的報表!看你是國稅還是地稅 。1)國稅要去稅務(wù)局買一張光盤軟件 。買回來后直接在電腦上按提示安裝就可以了 。使用時記得要先下載企業(yè)信息再填報表 。2)地稅就可以直接上地稅局的網(wǎng)站點擊“網(wǎng)上申報”按步驟來就行了 , 申報完后記得打印和存檔 , 因為電腦是不會自己存的 。5 , 如何網(wǎng)上報稅進(jìn)國稅局主頁 , 輸入你的稅號和密碼 , 點擊登陸 , 進(jìn)入后點擊網(wǎng)上申報 , 點擊增值稅一般納稅人 , 接著填報表就OK了 , 順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、檢查無誤后點擊全申報!每季度不要忘記田所得稅的報表!要網(wǎng)上報稅,需要到國稅簽一個扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國稅一份. 申報的話: 1. www.dl-n-tax.gov.cn 2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報",點擊進(jìn)入 3.填上稅號,密碼,校驗友,然后登錄(初始密碼好像是6個8) 4.點擊"網(wǎng)上申報" 5.可能這時候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財務(wù)報表,扣款,申報查詢.就是在這個頁面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報. 我是西崗的,有什么問題,再聯(lián)絡(luò). 以上供參考.去稅務(wù)機(jī)關(guān)詳細(xì)咨詢不知道 沒去看過1. www.dl-n-tax.gov.cn 2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報",點擊進(jìn)入 3.填上稅號,密碼,校驗友,然后登錄(初始密碼好像是6個8) 4.點擊"網(wǎng)上申報" 5.可能這時候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財務(wù)報表,扣款,申報查詢.就是在這個頁面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報.你去稅務(wù)機(jī)關(guān)詳細(xì)咨詢下最好你應(yīng)該有參加過培訓(xùn)吧6 , 增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報流程大連 我這邊是江蘇的 , 但國稅報稅流程應(yīng)該差不多 。應(yīng)該是先登錄大連網(wǎng)上報稅營業(yè)廳然后使用你單位稅號和密碼登錄你單位報稅頁面 。在里面你會看到一個報稅頁面 , 看左邊是否有一欄網(wǎng)上申報?點擊網(wǎng)上申報會跳出另一個頁面 。在頁面上方你可以看到所要報稅的欄目 , 如增值稅、稅票管理、申報查詢等 。將鼠標(biāo)移到增值稅一欄上 , 會發(fā)現(xiàn)有很多東西顯示出來 , 如:增值稅附表1 , 增值稅附表2、增值稅申報表等 。你根據(jù)你單位實際情況填寫這些報表 , 但記住 , 除了以上三張表報表還有固定資產(chǎn)進(jìn)項稅抵扣情況和礦產(chǎn)品及再生資源情況表也是必填的 。我們這還有一項報表也是必填的 , 叫2005版財務(wù)報表 , 里面有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 , 這兩張報表的數(shù)字就根據(jù)你每月所出報表數(shù)字填寫 。然后到季度期要報季度稅時可以根據(jù)你單位季度報表填寫 , 年度報表也同樣如此 。如果是地稅的話 , 不知道你單位是否已經(jīng)是CA盤申報了 。如果是用CA盤申報 , 那就需要將CA盤插入usb接口處 , 然后上新的地稅網(wǎng)進(jìn)行登錄申報 , 如果是老的報稅方式 , 也就是登陸網(wǎng)站輸入代碼證和密碼進(jìn)入的 , 那也只需要按照報稅流程進(jìn)行申報 , 老的報稅方式有報稅流程讓你參考的 。你只需要知道自己該填哪些報表報哪些稅就行 。同樣資產(chǎn)負(fù)債表是不可或缺的 , 然后地稅里有每月必報的稅如印花稅 。有季度應(yīng)報的稅和年度應(yīng)報的稅 , 如果你不知道該報哪些稅有兩個途徑 。一個是直接打國地稅片管員電話進(jìn)行聯(lián)系 , 一個是查看單位以前會計報過哪些稅?應(yīng)該會有報表留下 , 如果找不到報表也可以查詢賬面扣稅憑證 。希望可以幫到你!一般納稅人有金稅卡 , 月初在防偽開票中抄稅 , 在“電子申報完稅系統(tǒng)”中的系統(tǒng)管理先下載用戶基本信息 , 再做納稅企業(yè)選擇 , 做好這些后就可以填寫報表了 , 有增值稅申報表主表、附表一、附表二等 , 再填財務(wù)報表 , 都填好后在系統(tǒng)管理中進(jìn)行報表比對 , 比對成功后發(fā)送報表 , 然后拿著金稅卡和進(jìn)項稅抵扣聯(lián)到稅務(wù)局抄稅 , 抄完稅 , 回來在“電子申報完稅系統(tǒng)”中的系統(tǒng)管理中查詢 , 申報表即插入累計數(shù) , 此時就可打印報表了至于地稅在地稅網(wǎng)上填上財務(wù)報表 , 附加稅報表 , 印花稅報表等等地稅局需要你報的報表 , 點正式申報就可以了 , 若是網(wǎng)上劃款的話 , 還要點擊“網(wǎng)上劃款”“開票”才行有點多 , 慢慢看 , 你也在百度搜索“增值稅申報流程”一. 增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購,-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票.的操作每月初2號前進(jìn)行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報表----進(jìn)行報稅 )1) 平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類ü 正數(shù)發(fā)票ü 負(fù)數(shù)發(fā)票ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票ü 帶有銷售折扣的發(fā)票 .2) 領(lǐng)購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)3) 當(dāng)月發(fā)票的作廢.4) 數(shù)據(jù)的備份 等二. 本月如購進(jìn)原材料,取得增值稅發(fā)票.(進(jìn)項) ,將進(jìn)項發(fā)票錄入---中每月20號至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作.具體流程:增值稅發(fā)票(進(jìn)項)在中的錄入----導(dǎo)出-----網(wǎng)上認(rèn)證-----下載認(rèn)證結(jié)果----導(dǎo)入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導(dǎo)出----網(wǎng)上認(rèn)證----認(rèn)證通知書下載----認(rèn)證結(jié)果查詢---直至認(rèn)證全部ok p8+h三. 增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:1、已領(lǐng)購的發(fā)票 , 包括未使用的空白發(fā)票_2、《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料:1、已領(lǐng)購的發(fā)票 , 包括未使用的空白發(fā)票2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購簿3、稅控ic卡四. 月初,一般2號之前進(jìn)行抄稅----報稅---提供相關(guān)資料給稅局 2}h提供的資料如下: "1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的ic卡;2、使用小容量ic卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量ic卡的企業(yè)不須報送);3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的(具體來說 , windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表 , dos版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表 , 若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成 , 可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報) , 開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號至月終;4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報表》(以下簡稱《領(lǐng)用存月報表》); c5、發(fā)票購領(lǐng)簿;6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票a)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票b) , 若企業(yè)還沒有開具發(fā)票 , 則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;7、對于作廢的專用發(fā)票 , 要將全部聯(lián)次一同提供;8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的 , 需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》 , 并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢) , 企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件; ftp10、若企業(yè)有主、分開票機(jī)的 , 每臺開票機(jī)都需要提供上述資料(每臺開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況 , 要在資料上注明主、分機(jī)號) <注:相關(guān)表格請到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取 。所有復(fù)印件需加蓋公章 , 并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣 。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用a4紙規(guī)格 。-五. 抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報 j將中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導(dǎo)出---導(dǎo)入中具體流程如下:登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng) , 點擊“發(fā)票查詢”按鈕 , 如下圖: #c:bx92、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份 , 假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù) , 則選擇“本年12月份” , 按下“確定”按鈕 , 3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口: 請用戶注意 , 上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列 , 企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取 。4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng) , 通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù) 。5、點擊“讀發(fā)票查詢界面” , 系統(tǒng)自動進(jìn)入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作 , 并自動切換到發(fā)票查詢界面 1:用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新 , 請用戶務(wù)必注意 , 數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標(biāo) , 否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取 。數(shù)據(jù)讀取完畢 , 系統(tǒng)自動切換操作窗口 。6、這時點擊“保存”按鈕 , 系統(tǒng)自動對當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗和保存處理 。請用戶注意 , 如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示 , 請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作 。7、主要注意事項: :1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)” 。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性 , 系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo) 。3) 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應(yīng)該設(shè)置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示 , 原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應(yīng)的必讀字段 , 用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容(與排列順沒有關(guān)系) 。注意 , 用戶設(shè)置好對應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕 , 保存當(dāng)前設(shè)置 。4) 9個必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標(biāo)志5) 必讀字段的設(shè)置操作:首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈) , 圖示如下:點擊后出現(xiàn)如下的對話框 , 用戶這時可以通過“項目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進(jìn)行選擇 。通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進(jìn)行汰選 。確保“結(jié)果項目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標(biāo)志 。圖示如下:設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕 , 保存當(dāng)前設(shè)置 。如下圖 v;六. 將開票系統(tǒng)中的銷項導(dǎo)入開票系后,就可以在中做納稅申報表及相關(guān)的幾個附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表----生成申報文件存入u盤---在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報-----跟蹤納稅申報結(jié)果------網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質(zhì)申報資料.工業(yè)企業(yè)增值稅納稅申報程序2011年笑望采納 , 謝謝!
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